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Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4893 Data de lançamento: 24/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ressarcimento referente a alimentaçao em viagem a santiago levar pacientes no dia 22/04, veiculo iyo4710. 50,00 50,00
1.00 viagem a santiago no dia 24/04 veiculo jcz3d50. 95,00 95,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2025 ressarcimento referente a alimentaçao em viagem a santiago levar pacientes no dia 22/04, veiculo iyo4710. viagem a santiago no dia 24/04 veiculo jcz3d50. 145,00
24/04/2025 ressarcimento referente a alimentaçao em viagem a santiago levar pacientes no dia 22/04, veiculo iyo4710. viagem a santiago no dia 24/04 veiculo jcz3d50. 145,00
28/04/2025 Pagamento de Empenho 4893/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 145,00
TOTAL 145,00 145,00 145,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.