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Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLEIVAN ERD

Dados do Empenho
Número do empenho: 4894 Data de lançamento: 24/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ressarcimento referente a despesas com alimentaçao em viagem a santa maria levar pacientes para exame, no dia 22/04 com saida as 17:16 e retorno as 19:56, veiculo fyn7c92. 50,00 50,00
1.00 viagem a santa maria levar pacientes para exames no dia 23/04 veiculo fyn7c92. 50,00 50,00
1.00 viagem a santa maria levar pacientes para consultas no dia 23/04 veiculo jan7d32. 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2025 ressarcimento referente a despesas com alimentaçao em viagem a santa maria levar pacientes para exame, no dia 22/04 com saida as 17:16 e retorno as 19:56, veiculo fyn7c92. viagem a santa maria levar pacientes para exames no dia 23/04 veiculo fyn7c92. viagem a santa maria levar pacientes para consultas no dia 23/04 veiculo jan7d32. 150,00
24/04/2025 ressarcimento referente a despesas com alimentaçao em viagem a santa maria levar pacientes para exame, no dia 22/04 com saida as 17:16 e retorno as 19:56, veiculo fyn7c92. viagem a santa maria levar pacientes para exames no dia 23/04 veiculo fyn7c92. viagem a santa maria levar pacientes para consultas no dia 23/04 veiculo jan7d32. 150,00
TOTAL 150,00 150,00 0,00
SALDO A PAGAR 150,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.