Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: PATRIZIA SILVA DA ROSA ABRAHAO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4898 |
Data de lançamento: |
24/04/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
Conta de Despesa: |
3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO |
Natureza da despesa: |
RESSARCIMENTOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 24/04 EM REUNIAO DOS SECRETARIOS DE FINANÇAS AMCENTRO/DPM EDUCAÇÃO |
24,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2025 |
ESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 24/04 EM REUNIAO DOS SECRETARIOS DE FINANÇAS AMCENTRO/DPM EDUCAÇÃO |
24,00 |
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24/04/2025 |
Conforme Outros Nº 2504; |
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24,00 |
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25/04/2025 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4898/2025
PATRIZIA SILVA DA ROSA ABRAHAO - 10449 |
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24,00 |
TOTAL |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.