Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
491 |
Data de lançamento: |
17/01/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
90043 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1300.81 |
GASOLINA COMUM |
6,15 |
8.000,00 |
652.53 |
ÓLEO DIESEL S 500
Finalidade: COMPRA DE DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DA SEC DE OBRAS. |
6,13 |
4.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/01/2025 |
GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S 500
Finalidade: COMPRA DE DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DA SEC DE OBRAS. |
12.000,00 |
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20/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 003/2645; |
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7.818,59 |
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29/01/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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7.799,83 |
29/01/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 491/2025 |
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18,76 |
TOTAL |
12.000,00 |
7.818,59 |
7.818,59 |
SALDO A PAGAR |
4.181,41 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/01/2025 |
18,76 |
91/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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18,76 |
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