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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PATRIZIA SILVA DA ROSA ABRAHAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4924 Data de lançamento: 25/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade: Secretaria Municipal de Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ressarcimento referente a alimentaçao em viagem a santa maria participar de reuniao na amcentro, dpm educaçao, no dia 24/04. 44,20 44,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2025 ressarcimento referente a alimentaçao em viagem a santa maria participar de reuniao na amcentro, dpm educaçao, no dia 24/04. 44,20
25/04/2025 ressarcimento referente a alimentaçao em viagem a santa maria participar de reuniao na amcentro, dpm educaçao, no dia 24/04. 25,40
25/04/2025 ESTORNO, HORARIO INDEVIDO. -18,00
TOTAL 26,20 25,40 0,00
SALDO A PAGAR 26,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.