| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4963 | Data de lançamento: | 25/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.00.01.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO RESCISAO JOEL ABRIL 2025 | 0,00 | 1.619,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO RESCISAO JOEL ABRIL 2025 | 1.619,25 | ||
| 25/04/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. rescisão da servidora Joel Fernando Marques de Oliveira - ABRIL/2025. | 1.619,25 | ||
| 25/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - S/RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES COMUNITARIOS CONTRATOS | 138,43 | ||
| 30/04/2025 | Pagamento de Empenho 4963/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.480,82 | ||
| TOTAL | 1.619,25 | 1.619,25 | 1.619,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Conta contribuições | 25/04/2025 | 138,43 | Lançada | |
| TOTAL | 138,43 |