| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 
| Número do empenho: | 4966 | Data de lançamento: | 25/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.14.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1/3 FÉRIAS RESCISAO JOEL ABRIL 2025 | 0,00 | 1.119,43 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | 1/3 FÉRIAS RESCISAO JOEL ABRIL 2025 | 1.119,43 | ||
| 25/04/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. rescisão da servidora Joel Fernando Marques de Oliveira - ABRIL/2025. | 1.119,43 | ||
| 30/04/2025 | Pagamento de Empenho 4966/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.119,43 | ||
| TOTAL | 1.119,43 | 1.119,43 | 1.119,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||