| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4975 | Data de lançamento: | 25/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 FÉRIAS RESCISAO EDI ABRIL 2025 | 0,00 | 446,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | 1/3 FÉRIAS RESCISAO EDI ABRIL 2025 | 446,29 | ||
| 25/04/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. rescisão da servidora Edi Lopes dos Santos - ABRIL/2025. | 446,29 | ||
| 30/04/2025 | Pagamento de Empenho 4975/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 446,29 | ||
| TOTAL | 446,29 | 446,29 | 446,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||