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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 43.792.760 JONATHAN SILVEIRA BORGES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5004 Data de lançamento: 30/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Programa Estadual Farmácia Cuidar +
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: SERVICOS PJ
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90002 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Instalação de ar condicionado do tipo Split, potência de 12.000 btus 195,00 390,00
2.00 Instalação de ar condicionado do tipo Split, potência de 18.000 btus 220,00 440,00
4.00 Desinstalação de ar condicionado do tipo Split, potência 9000, 12000, 18000, e 24000 btus - Desinstalação de ar condicionado do tipo Split, potência 9000, 12000, 18000, e 24000 btus 70,00 280,00
4.00 Limpeza de ar condicionado do tipo Split Finalidade: PAGAMENTO SERVIÇO FARMACIA MUNICIPAL; 92,00 368,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2025 Instalação de ar condicionado do tipo Split, potência de 12.000 btus Instalação de ar condicionado do tipo Split, potência de 18.000 btus Desinstalação de ar condicionado do tipo Split, potência 9000, 12000, 18000, e 24000 btus - Desinstalação de ar condicionado do tipo Split, potência 9000, 12000, 18000, e 24000 btus Limpeza de ar condicionado do tipo Split Finalidade: PAGAMENTO SERVIÇO FARMACIA MUNICIPAL; 1.478,00
05/05/2025 Conforme DANFE Nº 0/11; 1.478,00
06/05/2025 Pagamento de Empenho 5004/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.478,00
TOTAL 1.478,00 1.478,00 1.478,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.