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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JANDER GARCIA CORREA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5121 Data de lançamento: 30/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM JAGUARI/STA MARIA LEVAR PACIENTE TRANSFERIDO DO HCJ P/ DIX DIA 29.04.2025 DAS 12:15 AS 20:00 HS ALMOÇO 50,00 50,00
1.00 JANTA 46,96 46,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2025 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM JAGUARI/STA MARIA LEVAR PACIENTE TRANSFERIDO DO HCJ P/ DIX DIA 29.04.2025 DAS 12:15 AS 20:00 HS ALMOÇO JANTA 96,96
05/05/2025 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM JAGUARI/STA MARIA LEVAR PACIENTE TRANSFERIDO DO HCJ P/ DIX DIA 29.04.2025 DAS 12:15 AS 20:00 HS ALMOÇO JANTA 96,96
TOTAL 96,96 96,96 0,00
SALDO A PAGAR 96,96
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.