Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: JANDER GARCIA CORREA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5267 |
Data de lançamento: |
07/05/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre |
Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
RESSARCIMENTOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/EXAME NO CANS , NO VEIC FYN 7C92 DIA 06.05.2025 DAS 19:00 AS 22:00 HS |
41,50 |
41,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/05/2025 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/EXAME NO CANS , NO VEIC FYN 7C92 DIA 06.05.2025 DAS 19:00 AS 22:00 HS |
41,50 |
|
|
08/05/2025 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/EXAME NO CANS , NO VEIC FYN 7C92 DIA 06.05.2025 DAS 19:00 AS 22:00 HS
|
|
41,50 |
|
12/05/2025 |
Pagamento de Empenho 5267/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
41,50 |
TOTAL |
41,50 |
41,50 |
41,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.