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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:18.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FORTE TECNOLOGIA LTDA (FORTE SECURITY)

Dados do Empenho
Número do empenho: 5278 Data de lançamento: 08/05/2025
Tipo de empenho: Aquisição de Imobilizado
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administração
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos - Leilão SMA
Conta de Despesa: 4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)
Natureza da despesa: MATERIAL DE T.I
Fonte de Recurso: 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 49 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 UBIQUITI UNIFI LR-6 COM FONTE 2.290,00 22.900,00
3.00 MIKROTIK CLOUD ROUTER SWITCH CRS326-24G-2S+RM 2.742,00 8.226,00
1.00 MIKROTIK ROUTERBOARD RB4011iGS+RM Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS EM RAZÃO DE QUE OS MESMOS ESTAO DEFASADOS . 2.530,00 2.530,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2025 UBIQUITI UNIFI LR-6 COM FONTE MIKROTIK CLOUD ROUTER SWITCH CRS326-24G-2S+RM MIKROTIK ROUTERBOARD RB4011iGS+RM Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS EM RAZÃO DE QUE OS MESMOS ESTAO DEFASADOS . 33.656,00
TOTAL 33.656,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 33.656,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.