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Última atualização realizada em 23/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MIRIAN DOS SANTOS ROCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5315 Data de lançamento: 08/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa: 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa: SERVIÇOS PF
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATAÇÃO PARA ATUAR COMO COZINHEIRA NA EMEF ANTERO XAVIER 1.708,18 1.708,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2025 CONTRATAÇÃO PARA ATUAR COMO COZINHEIRA NA EMEF ANTERO XAVIER 1.708,18
05/06/2025 CONTRATAÇÃO PARA ATUAR COMO COZINHEIRA NA EMEF ANTERO XAVIER 1.708,18
06/06/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5315/2025 MIRIAN DOS SANTOS ROCHA - 16970 1.434,88
06/06/2025 Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 5315/2025 187,90
06/06/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5315/2025 85,40
TOTAL 1.708,18 1.708,18 1.708,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS -Retenções 06/06/2025 187,90 Lançada
ISS 06/06/2025 85,40 Lançada
TOTAL   273,30