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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLAELI DE OLIVEIRA FLORES LAVARDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5317 Data de lançamento: 08/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção da Assistência Social com Recursos do FMAS-IGD
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 2 DIÁRIAS PARA VIAVEM A RESTINGA SECA NO II SEMINÁRIO EST.DE DES, SOCIAL DIAS 12,13 E 14.05.2025 SAIDA AS 09:00 DO DIA 12 E RETORNO 16:00 DIA 14.05.2025 419,67 839,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2025 2 DIÁRIAS PARA VIAVEM A RESTINGA SECA NO II SEMINÁRIO EST.DE DES, SOCIAL DIAS 12,13 E 14.05.2025 SAIDA AS 09:00 DO DIA 12 E RETORNO 16:00 DIA 14.05.2025 839,34
08/05/2025 2 DIÁRIAS PARA VIAVEM A RESTINGA SECA NO II SEMINÁRIO EST.DE DES, SOCIAL DIAS 12,13 E 14.05.2025 SAIDA AS 09:00 DO DIA 12 E RETORNO 16:00 DIA 14.05.2025 839,34
12/05/2025 Pagamento de Empenho 5317/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 839,34
TOTAL 839,34 839,34 839,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.