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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIANE DA COSTA CARVALHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5339 Data de lançamento: 09/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT
Unidade: Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Turismo
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: Manutenção do Calendário de Eventos
Conta de Despesa: 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90003 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 PAINEL LED P3 com as seguintes especificações mínimas: Painel Led P3, devidamente processado, com Notebook com software Resolume, estrutura P30 ou P50, sistema de elevação por Sleev e talhas, com sistema de gerenciamento de energia independente, devidamente aterrado, será solicitada a quantidade para instalação em metros quadrados conforme a demanda do evento. O equipamento montado poderá ser utilizado em eventos de até 3 (três) dias. Finalidade: PAINEL DE LED PARA ESCOLHA DA CORTE 2025 DA F 350,00 5.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2025 PAINEL LED P3 com as seguintes especificações mínimas: Painel Led P3, devidamente processado, com Notebook com software Resolume, estrutura P30 ou P50, sistema de elevação por Sleev e talhas, com sistema de gerenciamento de energia independente, devidamente aterrado, será solicitada a quantidade para instalação em metros quadrados conforme a demanda do evento. O equipamento montado poderá ser utilizado em eventos de até 3 (três) dias. Finalidade: PAINEL DE LED PARA ESCOLHA DA CORTE 2025 DA FECOBAT - CONTRATO 194/2025 5.600,00
16/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 00/131; 5.600,00
16/05/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5339/2025 JULIANE DA COSTA CARVALHO - 8876 5.488,00
16/05/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5339/2025 112,00
TOTAL 5.600,00 5.600,00 5.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 16/05/2025 112,00 Lançada
TOTAL   112,00