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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5365 Data de lançamento: 09/05/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/3 FÉRIAS RESCISAO CRISTINA MAIO 2025 0,00 1.687,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2025 1/3 FÉRIAS RESCISAO CRISTINA MAIO 2025 1.687,97
09/05/2025 liquidação de empenho orçamentárii ref. rescisão da Servidora Municipal Cristina Estivales Falcone - MAIO/2025 1.687,97
12/05/2025 Pagamento de Empenho 5365/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.687,97
TOTAL 1.687,97 1.687,97 1.687,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.