Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES ,DIA 09.05.2025 NO VEIC. JAE 3E49 DAS 06:00 AS 13:30 MIN.
50,00
50,00
1.00
VIAGEM STA MARIA LEVAR PACIENTE P/TRAUMATOLOGIA DO HUSM DIA 09.05.2025 ,NO VEIC. JAE4 3E49 DAS 16:00 AS 22:00 HS
47,00
47,00
1.00
VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES ,NO VEIC. JAE 3E49 DIA 10.05.2025-SABADO DAS 05:30 AS 11:15 MIN.
25,02
25,02
1.00
VIAGEM ASTA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMESNO VEIC JAE 3E49 DAS 11:30 AS 15:30 MIN
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/05/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES ,DIA 09.05.2025 NO VEIC. JAE 3E49 DAS 06:00 AS 13:30 MIN. VIAGEM STA MARIA LEVAR PACIENTE P/TRAUMATOLOGIA DO HUSM DIA 09.05.2025 ,NO VEIC. JAE4 3E49 DAS 16:00 AS 22:00 HS VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES ,NO VEIC. JAE 3E49 DIA 10.05.2025-SABADO DAS 05:30 AS 11:15 MIN. VIAGEM ASTA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMESNO VEIC JAE 3E49 DAS 11:30 AS 15:30 MIN
152,02
12/05/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES ,DIA 09.05.2025 NO VEIC. JAE 3E49 DAS 06:00 AS 13:30 MIN.
VIAGEM STA MARIA LEVAR PACIENTE P/TRAUMATOLOGIA DO HUSM DIA 09.05.2025 ,NO VEIC. JAE4 3E49 DAS 16:00 AS 22:00 HS
VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES ,NO VEIC. JAE 3E49 DIA 10.05.2025-SABADO DAS 05:30 AS 11:15 MIN.
VIAGEM ASTA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMESNO VEIC JAE 3E49 DAS 11:30 AS 15:30 MIN
152,00
12/05/2025
ESTORNO POR EMP. A MAIOR
-0,02
13/05/2025
Pagamento de Empenho 5384/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
152,00
TOTAL
152,00
152,00
152,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.