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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:18.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GEISON DANIEL DE ALMEIDA MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5427 Data de lançamento: 13/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT
Unidade: Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM JULIO DE CASTILHOS LEVAR ATLETAS JUNTO AO RESPONSÁVEL PARA PARTIDA SUB 13 NO VEIC. JAK 7J26 DIA 10.05.2025 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2025 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM JULIO DE CASTILHOS LEVAR ATLETAS JUNTO AO RESPONSÁVEL PARA PARTIDA SUB 13 NO VEIC. JAK 7J26 DIA 10.05.2025 50,00
TOTAL 50,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 50,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.