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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5459 Data de lançamento: 13/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE , LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS COM SAIDA AS 02:30 E RETORNO AS 20:30 NO VEICULO JBS5B44 209,82 209,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2025 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE , LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS COM SAIDA AS 02:30 E RETORNO AS 20:30 NO VEICULO JBS5B44 209,82
13/05/2025 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE , LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS COM SAIDA AS 02:30 E RETORNO AS 20:30 NO VEICULO JBS5B44 209,82
13/05/2025 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE , LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS COM SAIDA AS 02:30 E RETORNO AS 20:30 NO VEICULO JBS5B44 209,82
13/05/2025 Estorno empenho indevido -209,82
14/05/2025 Pagamento de Empenho 5459/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 209,82
TOTAL 209,82 209,82 209,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.