Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARLI DE FATIMA DUBAL LANES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5498 |
Data de lançamento: |
14/05/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito - Conselho Tutelar |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar |
Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
RESSARCIMENTOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PRÓPRIA E DA ADOLESCENTE EMANUELLE DOS PASSOS DE LIMA , QUE FOI LEVADA PARA A MÃE EM STA MARIA DIA 09.05.2025 |
72,21 |
72,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/05/2025 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PRÓPRIA E DA ADOLESCENTE EMANUELLE DOS PASSOS DE LIMA , QUE FOI LEVADA PARA A MÃE EM STA MARIA DIA 09.05.2025 |
72,21 |
|
|
15/05/2025 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PRÓPRIA E DA ADOLESCENTE EMANUELLE DOS PASSOS DE LIMA , QUE FOI LEVADA PARA A MÃE EM STA MARIA DIA 09.05.2025
|
|
72,21 |
|
TOTAL |
72,21 |
72,21 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
72,21 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.