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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5513 Data de lançamento: 14/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Rede de Atenção Primária do Município
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 86 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 FIO SÓLIDO 6 MM, ROLO DE L00M, PADRÃO ABNT; 5,80 174,00
30.00 FIO SOLIDO 10mm AZUL 9,90 297,00
50.00 ISOLADOR DE ROLDANA C/UV 36x36 Finalidade: AQUISIÇÃO IMEDIATA DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE BÁSICA CENTRAL, E SALAS DE VACINAS. 0,60 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2025 FIO SÓLIDO 6 MM, ROLO DE L00M, PADRÃO ABNT; FIO SOLIDO 10mm AZUL ISOLADOR DE ROLDANA C/UV 36x36 Finalidade: AQUISIÇÃO IMEDIATA DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE BÁSICA CENTRAL, E SALAS DE VACINAS. 501,00
TOTAL 501,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 501,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.