Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SÃO SEPÉ E CACEQUI LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES , NO VEIC. JAE 3E49 NO DIA 13.05.2025 DAS 04:30 AS 15:10 MIN
46,00
46,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SÃO SEPÉ E CACEQUI LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES , NO VEIC. JAE 3E49 NO DIA 13.05.2025 DAS 04:30 AS 15:10 MIN
46,00
15/05/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SÃO SEPÉ E CACEQUI LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES , NO VEIC. JAE 3E49 NO DIA 13.05.2025 DAS 04:30 AS 15:10 MIN
46,00
19/05/2025
Pagamento de Empenho 5525/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
46,00
TOTAL
46,00
46,00
46,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.