Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA ,FAXINAL DO SOTURNO,AGUDO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO CS ,HUSM,HCAA,HA NO VEIC. JBO 3E50 DIA 15.05.2025 DAS 04:40 AS 15:38 MIN
104,90
104,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2025
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA ,FAXINAL DO SOTURNO,AGUDO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO CS ,HUSM,HCAA,HA NO VEIC. JBO 3E50 DIA 15.05.2025 DAS 04:40 AS 15:38 MIN
104,90
16/05/2025
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA ,FAXINAL DO SOTURNO,AGUDO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO CS ,HUSM,HCAA,HA NO VEIC. JBO 3E50 DIA 15.05.2025 DAS 04:40 AS 15:38 MIN
104,90
TOTAL
104,90
104,90
0,00
SALDO A PAGAR
104,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.