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Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FELICE AUTOMÓVEIS LTDA (CF)

Dados do Empenho
Número do empenho: 5598 Data de lançamento: 16/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção da Assistência Social com Recursos do FMAS-IGD
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 31 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CALOTA DIR.PARA 276,96 276,96
1.00 PARALAMA DIANTEIRO 654,72 654,72
1.00 CAPO SEM DOBRAD. 6.036,00 6.036,00
1.00 DOBRADIÇA DIR. 204,97 204,97
1.00 DOBRADIÇA ESQ. 204,97 204,97
1.00 MACANETA E SUAS 52,03 52,03
1.00 FECHADURA CAPO 679,36 679,36
1.00 FAROL FIAT CRONOS LADO DIR. 3.241,15 3.241,15
1.00 FAROL FIAT CRONOS LADO ESQ. 3.241,15 3.241,15
1.00 TRAVEÇA SUPERIOR 1.861,10 1.861,10
1.00 SUPORTE SUSTENT Finalidade: COMPRA E DE PEÇAS PARA O CONSERTO DO VEICULO:I/FIAT CRONOS DRIVE 1.3 CHASSI: 8AP359AFRRU389683 PLACA JCY6B49 ANO:2024 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 32,10 32,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2025 CALOTA DIR.PARA PARALAMA DIANTEIRO CAPO SEM DOBRAD. DOBRADIÇA DIR. DOBRADIÇA ESQ. MACANETA E SUAS FECHADURA CAPO FAROL FIAT CRONOS LADO DIR. FAROL FIAT CRONOS LADO ESQ. TRAVEÇA SUPERIOR SUPORTE SUSTENT Finalidade: COMPRA E DE PEÇAS PARA O CONSERTO DO VEICULO:I/FIAT CRONOS DRIVE 1.3 CHASSI: 8AP359AFRRU389683 PLACA JCY6B49 ANO:2024 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 16.484,51
TOTAL 16.484,51 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 16.484,51
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.