Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FABRICIO RODRIGUES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5688 |
Data de lançamento: |
20/05/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO BUSCAR PACIENTE DA HSCM P/ HSVF , NO VEIC. FYN 7C92 DIA 20.05.2025 DAS 15:00 AS 20:00 HS |
104,90 |
104,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/05/2025 |
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO BUSCAR PACIENTE DA HSCM P/ HSVF , NO VEIC. FYN 7C92 DIA 20.05.2025 DAS 15:00 AS 20:00 HS |
104,90 |
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21/05/2025 |
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO BUSCAR PACIENTE DA HSCM P/ HSVF , NO VEIC. FYN 7C92 DIA 20.05.2025 DAS 15:00 AS 20:00 HS
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104,90 |
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TOTAL |
104,90 |
104,90 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
104,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.