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Última atualização realizada em 22/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ATAIDES ROQUE PARCIANELLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5720 Data de lançamento: 21/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 82 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JOGO DE VELAS 144,00 144,00
2.00 ADITIVO 60,00 120,00
1.00 BOMBA DE AGUA 118,00 118,00
1.00 TAMPA RESERVATORIO RADIADOR 88,00 88,00
1.00 VALVULA TERMOSTATICA 100,00 100,00
2.00 ABRAÇADEIRA NYLON 400X8,8X1,5 1,50 3,00
2.00 ABRAÇADEIRA NYLON 3,6X300MM 1,00 2,00
1.00 VEDADOR BUJÃO DO CARTER 5,00 5,00
1.00 ENGRENAGEM VIRABREQUIM 114,00 114,00
1.00 PARAFUSO ESPECIAL 18,00 18,00
1.00 RETENTOR MOTOR 50,00 50,00
3.00 AGUA DESMINERALIZADA 11,00 33,00
1.00 CORREIA KIT COMP. COMANDO 230,00 230,00
1.00 RETENTOR COMANDO 49,00 49,00
2.00 ABRAÇADEIRA 230MM Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO GM/CORSA SEDAN CHASSI:9BGXH19G07C179111 PLACA: INU0A76 DA SCRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE 1,80 3,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2025 JOGO DE VELAS ADITIVO BOMBA DE AGUA TAMPA RESERVATORIO RADIADOR VALVULA TERMOSTATICA ABRAÇADEIRA NYLON 400X8,8X1,5 ABRAÇADEIRA NYLON 3,6X300MM VEDADOR BUJÃO DO CARTER ENGRENAGEM VIRABREQUIM PARAFUSO ESPECIAL RETENTOR MOTOR AGUA DESMINERALIZADA CORREIA KIT COMP. COMANDO RETENTOR COMANDO ABRAÇADEIRA 230MM Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO GM/CORSA SEDAN CHASSI:9BGXH19G07C179111 PLACA: INU0A76 DA SCRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE 1.077,60
TOTAL 1.077,60 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.077,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.