Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A JAGUARI, DEVIDO A TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA NO HCJ, COM O VEICULO JAN7D32, DAS 10:10 HRS AS 12;45 HRS.
15,76
15,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A JAGUARI, DEVIDO A TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA NO HCJ, COM O VEICULO JAN7D32, DAS 10:10 HRS AS 12;45 HRS.
15,76
27/05/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A JAGUARI, DEVIDO A TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA NO HCJ, COM O VEICULO JAN7D32, DAS 10:10 HRS AS 12;45 HRS.
15,76
29/05/2025
Pagamento de Empenho 5735/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
15,76
TOTAL
15,76
15,76
15,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.