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Última atualização realizada em 14/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JS TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5753 Data de lançamento: 21/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: SERVICOS PJ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90007 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1512.00 LINHA UMBU – Turno Normal - 23 alunos – Rota: sain Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFERENTE A 18 DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO 7,60 11.491,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2025 LINHA UMBU – Turno Normal - 23 alunos – Rota: sain Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFERENTE A 18 DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO 11.491,20
03/06/2025 Conforme DANFE Nº 0/324; 9.629,20
04/06/2025 saldo nao utilizado -1.862,00
10/06/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 9.118,86
10/06/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5753/2025 192,58
10/06/2025 Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 5753/2025 317,76
TOTAL 9.629,20 9.629,20 9.629,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 10/06/2025 192,58 1471/2025 Lançada
INSS -Retenções 10/06/2025 317,76 1471/2025 Lançada
TOTAL   510,34