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Última atualização realizada em 29/05/2025 às 14:57.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5778 Data de lançamento: 23/05/2025
Tipo de empenho: SUBSÍDIOS - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administração
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SUBSIDIO FOLHA NORMAL MAIO 2025 0,00 7.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2025 SUBSIDIO FOLHA NORMAL MAIO 2025 7.200,00
23/05/2025 liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de maio de 2025 - Prefeitura 7.200,00
23/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETÁRIOS 817,58
23/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETÁRIOS 846,44
27/05/2025 Pagamento de Empenho 5778/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.535,98
TOTAL 7.200,00 7.200,00 7.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS-Conta contribuições 23/05/2025 817,58 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho 23/05/2025 846,44 Lançada
TOTAL   1.664,02