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Última atualização realizada em 29/05/2025 às 14:57.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5785 Data de lançamento: 23/05/2025
Tipo de empenho: GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administração
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS FOLHA NORMAL MAIO 2025 0,00 3.357,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2025 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS FOLHA NORMAL MAIO 2025 3.357,16
23/05/2025 liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de maio de 2025 - Prefeitura 3.357,16
27/05/2025 Pagamento de Empenho 5785/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.357,16
TOTAL 3.357,16 3.357,16 3.357,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.