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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5810 Data de lançamento: 23/05/2025
Tipo de empenho: GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade: Secretaria Municipal de Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Convênio PIT
Conta de Despesa: 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS FOLHA NORMAL MAIO 2025 0,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2025 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS FOLHA NORMAL MAIO 2025 3.000,00
23/05/2025 liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de maio de 2025 - Prefeitura 3.000,00
TOTAL 3.000,00 3.000,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.