| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA | 
| Número do empenho: | 598 | Data de lançamento: | 17/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTIMATIVA MATERIAL DE CONSUMO P/EM ENSINO FUNDAMENTAL,JANEIRO 2025 | 150,00 | 150,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | ESTIMATIVA MATERIAL DE CONSUMO P/EM ENSINO FUNDAMENTAL,JANEIRO 2025 | 150,00 | ||
| 19/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/3462; | 150,00 | ||
| 21/03/2025 | Pagamento de Empenho 598/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||