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Última atualização realizada em 29/05/2025 às 14:57.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CRISTIANE BARBO GOMES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6120 Data de lançamento: 23/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade: Secretaria Municipal de Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM SANTA MARIA, NO DIA 22/05/2025 PARA PARTCIPAR DO 10 SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇAO FISCAL DE SANTA MARIA, NO VEICULO JCY6B59. 40,06 40,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2025 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM SANTA MARIA, NO DIA 22/05/2025 PARA PARTCIPAR DO 10 SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇAO FISCAL DE SANTA MARIA, NO VEICULO JCY6B59. 40,06
27/05/2025 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM SANTA MARIA, NO DIA 22/05/2025 PARA PARTCIPAR DO 10 SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇAO FISCAL DE SANTA MARIA, NO VEICULO JCY6B59. 40,06
29/05/2025 Pagamento de Empenho 6120/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 40,06
TOTAL 40,06 40,06 40,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.