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Última atualização realizada em 30/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDER FIORIN SARAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 6143 Data de lançamento: 26/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 88 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 INDUZIDO 500,00 500,00
1.00 PORTA ESCOVA 65,00 65,00
1.00 BOBINA DE CAMPO 315,00 315,00
1.00 TRAVA Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA REPAROS NO ARRANQUE DA SAVEIRO, PLACA IXI9471 DA SEC DE OBRAS. 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2025 INDUZIDO PORTA ESCOVA BOBINA DE CAMPO TRAVA Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA REPAROS NO ARRANQUE DA SAVEIRO, PLACA IXI9471 DA SEC DE OBRAS. 905,00
TOTAL 905,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 905,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.