Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: EDER FIORIN SARAN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6143 |
Data de lançamento: |
26/05/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
88 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
INDUZIDO |
500,00 |
500,00 |
1.00 |
PORTA ESCOVA |
65,00 |
65,00 |
1.00 |
BOBINA DE CAMPO |
315,00 |
315,00 |
1.00 |
TRAVA
Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA REPAROS NO ARRANQUE DA SAVEIRO, PLACA IXI9471 DA SEC DE OBRAS. |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/05/2025 |
INDUZIDO PORTA ESCOVA BOBINA DE CAMPO TRAVA
Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA REPAROS NO ARRANQUE DA SAVEIRO, PLACA IXI9471 DA SEC DE OBRAS. |
905,00 |
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TOTAL |
905,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
905,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.