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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6145 Data de lançamento: 26/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 89 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IRJ6130. 495,00 495,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2025 AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IRJ6130. 495,00
28/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 00/11630; 495,00
05/06/2025 Pagamento de Empenho 6145/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 495,00
TOTAL 495,00 495,00 495,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.