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Última atualização realizada em 29/05/2025 às 14:57.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6173 Data de lançamento: 26/05/2025
Tipo de empenho: 1/3 FÉRIAS - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL RESCISAO LUCAS MAIO 2025 0,00 172,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2025 FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL RESCISAO LUCAS MAIO 2025 172,34
26/05/2025 liquidação de empenho orçamentário ref. rescisão do Servidor Lucas Bello de Oliveira - MAIO/2025 172,34
29/05/2025 Pagamento de Empenho 6173/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 172,34
TOTAL 172,34 172,34 172,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.