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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6183 Data de lançamento: 27/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM CONSERTO PNEU DO VEIC. JBG 6I07 NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVANDO PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES DIA 22.05.2025 DAS 01:30 AS 22:30 MIN. 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2025 RESSARCIMENTO DESPESAS COM CONSERTO PNEU DO VEIC. JBG 6I07 NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVANDO PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES DIA 22.05.2025 DAS 01:30 AS 22:30 MIN. 30,00
TOTAL 30,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 30,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.