Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ALEXANDRE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6214 |
Data de lançamento: |
27/05/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre |
Conta de Despesa: |
3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PF |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
1.403,52 |
1.403,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2025 |
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
1.403,52 |
|
|
09/06/2025 |
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE
|
|
1.403,52 |
|
10/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6214/2025
ALEXANDRE OLIVEIRA - 15734 |
|
|
1.178,96 |
10/06/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6214/2025 |
|
|
70,17 |
10/06/2025 |
Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 6214/2025 |
|
|
154,39 |
TOTAL |
1.403,52 |
1.403,52 |
1.403,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
10/06/2025 |
70,17 |
|
Lançada |
INSS -Retenções |
10/06/2025 |
154,39 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
224,56 |
|
|