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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6466 Data de lançamento: 05/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Ressarcimento despesas com alimentação na viagem a Porto Alegre levar prefeito para cumprir agenda ,no veic. JBG 9E56 dia 22.05.2025 67,65 67,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2025 Ressarcimento despesas com alimentação na viagem a Porto Alegre levar prefeito para cumprir agenda ,no veic. JBG 9E56 dia 22.05.2025 67,65
05/06/2025 Ressarcimento despesas com alimentação na viagem a Porto Alegre levar prefeito para cumprir agenda ,no veic. JBG 9E56 dia 22.05.2025 67,65
TOTAL 67,65 67,65 0,00
SALDO A PAGAR 67,65
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.