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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6564 Data de lançamento: 06/06/2025
Tipo de empenho: INSS APAGAR - AUTONOMOS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFICIONAIS AUTONOMOS NA SEC MUN. DE SAÚDE - MAIO/2025. 773,52 773,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2025 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFICIONAIS AUTONOMOS NA SEC MUN. DE SAÚDE - MAIO/2025. 773,52
06/06/2025 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFICIONAIS AUTONOMOS NA SEC MUN. DE SAÚDE - MAIO/2025. 773,52
18/06/2025 Pagamento de Empenho 6564/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 773,52
TOTAL 773,52 773,52 773,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.