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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VERIDIANE LUTZ MENDES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6682 Data de lançamento: 12/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade: Secretaria Municipal de Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A P.ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO RETENÇÕES -CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) ,IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE(AMPLO) DIAS 16.06.2025 SAIDA 06:00 HS A 18.06.2025 RETORNO 22:00 HS 419,67 1.259,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2025 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A P.ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO RETENÇÕES -CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) ,IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE(AMPLO) DIAS 16.06.2025 SAIDA 06:00 HS A 18.06.2025 RETORNO 22:00 HS 1.259,01
12/06/2025 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A P.ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO RETENÇÕES -CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) ,IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE(AMPLO) DIAS 16.06.2025 SAIDA 06:00 HS A 18.06.2025 RETORNO 22:00 HS 1.259,01
16/06/2025 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6682/2025 VERIDIANE LUTZ MENDES - 15180 1.259,01
TOTAL 1.259,01 1.259,01 1.259,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.