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Última atualização realizada em 26/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLEIVAN ERD

Dados do Empenho
Número do empenho: 6752 Data de lançamento: 13/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIM ENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTE P/EXAME NO GHS , NO VEIC. FYN 7C92 NO DIA 12.06.2025 DEAS 12:01 AS 15:09 MIN 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2025 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIM ENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTE P/EXAME NO GHS , NO VEIC. FYN 7C92 NO DIA 12.06.2025 DEAS 12:01 AS 15:09 MIN 50,00
13/06/2025 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIM ENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTE P/EXAME NO GHS , NO VEIC. FYN 7C92 NO DIA 12.06.2025 DEAS 12:01 AS 15:09 MIN 50,00
25/06/2025 Pagamento de Empenho 6752/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.