Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIM ENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTE P/EXAME NO GHS , NO VEIC. FYN 7C92 NO DIA 12.06.2025 DEAS 12:01 AS 15:09 MIN
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIM ENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTE P/EXAME NO GHS , NO VEIC. FYN 7C92 NO DIA 12.06.2025 DEAS 12:01 AS 15:09 MIN
50,00
13/06/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIM ENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTE P/EXAME NO GHS , NO VEIC. FYN 7C92 NO DIA 12.06.2025 DEAS 12:01 AS 15:09 MIN
50,00
25/06/2025
Pagamento de Empenho 6752/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.