Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GEISON DANIEL DE ALMEIDA MARTINS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6832 |
Data de lançamento: |
18/06/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação |
Conta de Despesa: |
3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PF |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONTRATAÇÃO TEMPORARIA PARA ATUAR COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
2.529,93 |
2.529,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/06/2025 |
CONTRATAÇÃO TEMPORARIA PARA ATUAR COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
2.529,93 |
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24/06/2025 |
CONTRATAÇÃO TEMPORARIA PARA ATUAR COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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1.602,29 |
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25/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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1.345,93 |
25/06/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6832/2025 |
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80,11 |
25/06/2025 |
Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 6832/2025 |
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176,25 |
TOTAL |
2.529,93 |
1.602,29 |
1.602,29 |
SALDO A PAGAR |
927,64 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
25/06/2025 |
80,11 |
1752/2025 |
Lançada |
INSS -Retenções |
25/06/2025 |
176,25 |
1752/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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256,36 |
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