Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7105 |
Data de lançamento: |
26/06/2025 |
Tipo de empenho: |
AUXÍLIO DOENÇA |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3190.11.52.00.00.00 - LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
Natureza da despesa: |
AUXÍLIO DOENÇA |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025 - PREFEITURA |
0,00 |
4.971,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2025 |
LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025 - PREFEITURA |
4.971,81 |
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26/06/2025 |
liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de junho de 2025 |
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4.971,81 |
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26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PROFESSORES ENS FUND LICENÇAS (FUNDEB 70%) |
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1.244,91 |
27/06/2025 |
Pagamento de Empenho 7105/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.726,90 |
TOTAL |
4.971,81 |
4.971,81 |
4.971,81 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Contribuições RPPS -FASEM Executivo |
26/06/2025 |
1.244,91 |
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Lançada |
TOTAL |
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1.244,91 |
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