Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7214 |
Data de lançamento: |
26/06/2025 |
Tipo de empenho: |
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação |
Conta de Despesa: |
3190.13.40.00.00.00 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PATRONAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDOR REQUISITADO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025 - PREFEITURA |
0,00 |
832,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2025 |
PATRONAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDOR REQUISITADO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025 - PREFEITURA |
832,02 |
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26/06/2025 |
liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de junho de 2025 |
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832,02 |
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30/06/2025 |
Pagamento de Empenho 7214/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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832,02 |
TOTAL |
832,02 |
832,02 |
832,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.