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Última atualização realizada em 16/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM

Dados do Empenho
Número do empenho: 7760 Data de lançamento: 07/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPARDE REUNIÃO DO TCE AS 14:00 E AS 15:00 NA CDP NO DIA 08.07.2025 SAIDA AS 04:40 RETORNO AS 22:00 HS 209,82 209,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2025 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPARDE REUNIÃO DO TCE AS 14:00 E AS 15:00 NA CDP NO DIA 08.07.2025 SAIDA AS 04:40 RETORNO AS 22:00 HS 209,82
07/07/2025 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPARDE REUNIÃO DO TCE AS 14:00 E AS 15:00 NA CDP NO DIA 08.07.2025 SAIDA AS 04:40 RETORNO AS 22:00 HS 209,82
08/07/2025 Pagamento de Empenho 7760/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 209,82
TOTAL 209,82 209,82 209,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.