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Última atualização realizada em 30/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALEXANDRE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 785 Data de lançamento: 27/01/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO CASA DE SAUDE, NO DIA 25 COM SAIDA AS 09:30H E RETORNO AS 13:00, VEICULO JAE9G35. 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2025 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO CASA DE SAUDE, NO DIA 25 COM SAIDA AS 09:30H E RETORNO AS 13:00, VEICULO JAE9G35. 30,00
27/01/2025 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO CASA DE SAUDE, NO DIA 25 COM SAIDA AS 09:30H E RETORNO AS 13:00, VEICULO JAE9G35. 30,00
29/01/2025 Pagamento de Empenho 785/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.