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Última atualização realizada em 24/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MED COMPANY - INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7914 Data de lançamento: 10/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2025
Consórcio Licitação: 94.446.804/0001-62

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA - 10X10CM, COM DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM2 CONFECCIONADA EM TECIDO 100 ALGODÃO, DE COR BRANCA, ISENTO DE RESÍDUOS DE DETERGENTE, AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO, ÁCIDOS E ÁLCALIS, APRESENTANDO-SE EM 8 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO, NÃO RADIOPACO, NÃO ESTÉRIL. - PACOTES COM 500 UNIDADES Finalidade: AQUISIÇÃO COM URGENCIA PARA REPOR ESTOQUE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO CIRC 01/2025. 39,00 1.950,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2025 COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA - 10X10CM, COM DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM2 CONFECCIONADA EM TECIDO 100 ALGODÃO, DE COR BRANCA, ISENTO DE RESÍDUOS DE DETERGENTE, AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO, ÁCIDOS E ÁLCALIS, APRESENTANDO-SE EM 8 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO, NÃO RADIOPACO, NÃO ESTÉRIL. - PACOTES COM 500 UNIDADES Finalidade: AQUISIÇÃO COM URGENCIA PARA REPOR ESTOQUE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO CIRC 01/2025. 1.950,00
31/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 01/1885; 1.950,00
18/08/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7914/2025 MED COMPANY - INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 18855 1.926,60
18/08/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7914/2025 23,40
TOTAL 1.950,00 1.950,00 1.950,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 18/08/2025 23,40 Lançada
TOTAL   23,40