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Última atualização realizada em 29/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOSE UMBERTO GIACOMELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7993 Data de lançamento: 15/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A NOVA PALMA E FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO NSP,HCAA,HUSM,IOF , NO VEIC. JBO 3E50 DIA 15.07.2025 DAS 04:40 AS 16:17 MIN. 104,90 104,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2025 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A NOVA PALMA E FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO NSP,HCAA,HUSM,IOF , NO VEIC. JBO 3E50 DIA 15.07.2025 DAS 04:40 AS 16:17 MIN. 104,90
16/07/2025 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A NOVA PALMA E FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO NSP,HCAA,HUSM,IOF , NO VEIC. JBO 3E50 DIA 15.07.2025 DAS 04:40 AS 16:17 MIN. 104,90
17/07/2025 Pagamento de Empenho 7993/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 104,90
TOTAL 104,90 104,90 104,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.