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Última atualização realizada em 28/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIELE STURZA FLORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 8042 Data de lançamento: 17/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR A SECRETÁRIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO CIRC , NO VEIC. JBG 4G07 DIA 16.07.2025 DAS 10:50 AS 14:00 HS 30,40 30,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2025 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR A SECRETÁRIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO CIRC , NO VEIC. JBG 4G07 DIA 16.07.2025 DAS 10:50 AS 14:00 HS 30,40
17/07/2025 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR A SECRETÁRIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO CIRC , NO VEIC. JBG 4G07 DIA 16.07.2025 DAS 10:50 AS 14:00 HS 30,40
25/07/2025 Pagamento de Empenho 8042/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 30,40
TOTAL 30,40 30,40 30,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.